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广西玉林市玉林日报社2022年部门预算

时间: 2023-05-05 14:30:22

广西玉林市玉林日报社2022年部门预算

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分: 2022年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第三部分: 2022年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释

 

 

 

 

主要内容

 

第一部分:部门/单位概况

一、主要职能

广西玉林市玉林日报社负责中共玉林市委机关报《玉林日报》的编辑出版,主管主办《玉林晚报》、《玉林新闻网》。

1.贯彻执行党和国家关于新闻舆论宣传的各项方针、政策,确保舆论导向的正确。

2.宣传市委、市政府的重大工作部署和要求,围绕全市的工作中心和重点,开展全方位、多层次的新闻宣传,发挥党、政府和人民的喉舌功能。

3.弘扬社会主义道德风尚,宣传各行各业在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设中涌现出的新人、新事、新经验,反映人民群众的呼声、意见和建议,加强新闻舆论监督,鞭挞社会生活中的不良现象。

4.按照市场经济的要求,发挥报纸的广告宣传功能,开拓以广告为主的报业经营,拓展多元化经营渠道。

5.做好《玉林日报》、《玉林晚报》的发行工作,为广大读者提供良好服务。

6.加强多媒体建设,加快向多媒体新闻信息业态拓展。

7.承办市委、市政府交办的其他事项。 

二、机构设置情况

广西玉林市玉林日报社是正处级财政差额拨款的事业单位,内设机构有行政办公室、总编办公室、财务部、新闻部、时事体育部、专刊部、记者部、出版印刷部、广告中心、发行中心、新媒体中心、玉林新闻网、玉林晚报共13个职能部室。

广西玉林市玉林日报社人员编制总数为110人。广西玉林市玉林日报社实有财政供养人数89人、退休人员47人。编外在职聘用人员实有人数137人。

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

 

第二部分: 2022年部门预算报表(详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分: 2022年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入307.45万元,同比增加112.33万元,增长57.57%。2022年财政拨款收入307.45万元,同比增加 112.33万元,增长57.57%。

二、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出 307.45万元,同比增加112.33  万元,增加57.57 %。 

按支出功能分类科目划分,共分为 2 类,其中: 

  (一)文化旅游体育与传媒支出预算 191.75 万元,占支出总预算的 62.37 %,同比减少 3.37 万元,下降1.73 %。 

  (二)非税收入项目支出预算 115.7 万元,占支出总预算的37.63%,同比增加 115.7 万元,增长 100 %。 

 三、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出 191.75 万元,占支出总预算的 62.37 %,减少3.37万元,下降1.73 %。其中: 

   工资福利支出预算 191.75 万元,占基本支出预算 100 %,同比减少3.37 万元,下降1.73 %。 

    商品和服务支出预算  0万元,占基本支出预算 0 %,同比增加 0 万元,增长0%。主要原因是:因为广西玉林市玉林日报社属于差额拨款的事业单位,财政拨款只能用于人员的工资福利支出,不能用于商品和服务支出,经费支出只能从本单位自有资金列支,所以2022年一般公共预算资金安排的商品和服务支出经费预算0万元。 

 对个人和家庭的补助支出预算 0 万元,占基本支出预算 0 %,同比增加 0万元,增长 0 %。主要原因是:因为广西玉林市玉林日报社属于差额拨款的事业单位,财政拨款只能用于人员的工资福利支出,不能用于商品和服务支出,经费支出只能从本单位自有资金列支,所以2022年一般公共预算资金安排的商品和服务支出经费预算0万元。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算 26.18  万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算 8.88 万元,公务用车运行维护费支出预算 17.3 万元。“三公”经费中有增减变动的是公务用车运行维护费,公务用车运行维护费比2021年预算减少了4.9万元,同比下降了22.07%,主要原因是:广西玉林市玉林日报社是差额拨款事业单位,主要为了缩减开支。 

(二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0  万元,比2021年初预算 0 万元减少 0 万元,同比下降0 %。其中:

  1.因公出国(境)经费2022年预算 0 万元,同比减少 0 万元,下降 0 %,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。  此项经费增加/减少的主要原因是:因为广西玉林市玉林日报社属于差额拨款事业单位,财政拨款只能用于人员的工资福利支出,不能用于“三公”经费支出,“三公”经费支出只能从本单位自有资金列支,所以2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元。  2.公务接待费2022年预算 0  万元,同比减少 0 万元,下降 0 %,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加/减少的主要原因是:因为广西玉林市玉林日报社属于差额拨款事业单位,财政拨款只能用于人员的工资福利支出,不能用于“三公”经费支出,“三公”经费支出只能从本单位自有资金列支,所以2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元 

 

3.公务用车费2022年预算 0 万元,其中:公务用车运行维护费2022年预算 0万元,同比减少 0万元,下降 0 %,根据市公务用车定编管理办公室核定,广西玉林市玉林日报社公务用车编制数8辆,实有车辆总数8辆,,2022年共安排公务用车运行维护费预算0万元,主要用于机关和局属0个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2022年预算 0 万元,同比减少 0 万元,下降0 %。公务用车费减少的主要原因是:因为广西玉林市玉林日报社属于差额拨款的事业单位,财政拨款只能用于人员的工资福利支出,不能用于“三公”经费支出,“三公”经费支出只能从本单位自有资金列支,所以2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元。

 

五、政府性基金预算情况说明

广西玉林市玉林日报社2022年度无政府性基金预算。

六、部门收支预算情况说明

2022年部门收入预算 5129.12  万元,同比增加595.98 万元,增加13.15  %,主要是由于:订报收入和广告收入增加。

2022年部门支出预算  5129.12 万元,同比增加595.98 万元,增加13.15  %,主要是由于:经营支出增加,工资支出增加。

七、部门收入预算情况说明

2022年部门收入预算 5129.12  万元,同比增加595.98 万元,增加13.15  %,主要是由于:订报收入和广告收入增加。

八、部门支出预算情况说明

2022年部门支出预算 5129.12 万元,同比增加595.98 万元,增加13.15  %,主要是由于:经营支出增加,工资支出增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我部门本级及下属单位共有(0)个行政机关和(0)个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算( 0 )万元,较2021年预算增加/减少(0 )万元,增长/下降( 0 )%,主要原因是广西玉林市玉林日报社属于差额拨款的事业单位,财政拨款只能用于人员的工资福利支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2022年,政府采购预算 0  万元,同比增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %。政府集中采购预算  0 万元,占政府采购预算  0 %;分散采购预算 0万元,占政府采购预算 0  %。

政府采购资金来源于一般公共预算  0 万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,上年结余收入 0  万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0 万元,服务类采购预算  0 万元,工程类采购预算  0 万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆 8 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 8 辆,其他用车主要是报社日常运转服务;单位价值50万元以上通用设备 1 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年,我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款115.7万元,政府性基金预算拨款0万元。

(一)部门整体支出绩效目标为:无

(二)非税收入项目绩效目标为:能够按时发放员工的基本工资。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件3:2022年广西玉林市玉林日报社预算公开表.xls


责任编辑: 韦藿珍
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